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重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站2022年度部門決算公開

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重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

主要承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和八一、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所及上級交辦的其他工作。。

(二)機構設置

重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站為重慶市潼南區玉溪鎮人民政府下屬事業單位,核定編制數2人,2022年年末實際在編在崗2人,其中事業管理人員1人,事業工勤人員1人。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市潼南區玉溪鎮勞動就業和社會保障服務所。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計37.31萬元,支出總計37.31萬元。收支較上年決算數增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

2.收入情況。2022年度收入合計37.31萬元,較上年決算數增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。其中:財政撥款收入37.31萬元,占100%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計37.31萬元,較上年決算增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。其中:基本支出35.66萬元,占95.6%;項目支出1.65萬元,占4.4%;經營支出0.00萬元,占0%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計37.31萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入37.31萬元,較上年決算數增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。較年初預算數增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調兩次造成小幅增長。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出37.31萬元,較上年決算數增加37.31萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。較年初預算數增加0.98萬元,增長2.7%。主要原因是2022年人員工資上調兩次造成小幅增長。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業支出33.16萬元,占88.9%,較年初預算數增加0.03萬元,增長0.1%,主要原因是2022年人員工資上調兩次造成小幅增長。

2)衛生健康支出1.52萬元,占4.1%,較年初預算數減少0.24萬元,下降13.6%主要原因是人員經費中二次醫療費未使用,財政收回。

3)住房保障支出2.63萬元,占7%,較年初預算數增加1.19萬元,增長82.6%主要原因是干部職工繳納公積金基數與年初預算基數相差較大。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出35.66萬元。其中:人員經費32.43萬元,較上年決算數增加32.43萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。人員經費用途主要包括職工基本工資、津補貼、績效工資、醫療墊底資金、超額績效、五險一金等。公用經費3.23萬元,較上年決算數增加3.23萬元,增長100%主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、工會經費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計0.00萬元,較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本部門2022年未產生三公經費。較上年支出數增加0.00萬元,與上年支出數持平,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

(二)三公經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產生因公出國(境)費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本部門2022年未產生因公出國(境)費用。較上年支出數增加0.00萬元,與上年支出數持平,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

公務車購置費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業單位,財政未保障我單位公務車購置經費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出,較上年支出數增加0.00萬元,與上年支出數持平,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

公務車運行維護費0.00萬元,主要是我單位屬于人民政府下屬事業單位,財政未保障我單位公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費支出,較上年支出數增加0.00萬元,與上年支出數持平,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

公務接待費0.00萬元,主要原因是本部門2022年未產生公務接待費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本部門2022年未產生公務接待費用。較上年支出數增加0.00萬元,與上年支出數持平,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

(三)三公經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人;公務用車購置0.00輛,公務車保有量為0.00輛;國內公務接待0.00批次0.00人,其中:國內外事接待0.00批次,0.00人;國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是退役軍人服務站為2022年新建賬套,從20221月開始獨立核算,2021年并入政府本級核算,因此無上年數據。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本部門是屬于人民政府下屬事業單位,財政未保障我單位機關運行經費。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0.00輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛,特種專業技術用車0.00輛,離退休干部用車0.00輛,其他用車0.00輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0.00臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0%。主要是2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金1.65萬元。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

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2022年度二級項目績效自評表

狀態:績效審核已審

項目

上級補助收入

項目

50015222T000000121585

自評

100

名稱:

編碼:

總分:

項目主管部門:

818-潼南區玉溪鎮

財政歸

008-基層財政科

部門

冉合高

聯系

17830823168

口處室:

聯系人:

電話:

資金情況

年初預算數

全年(調整)

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

預算數

年度總金額

0

16,500.00

16,500.00

其中:財政撥款

0

16,500.00

16,500.00

100

10

10

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

發放2022年重點優撫對象解三難補助資金

發放2022年重點優撫對象補助資金

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質

指標值

全年完

成值

偏離度(%

得分系

數(%

指標

權重

指標

得分

是否核

心指標

說明

市財政局建議

補助人次

/

8

8

0

100

20

20

提高三難問題解決率

%

90

90

0

100

20

20

























2.績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

通過自評,本部門完成了預期績效目標,發放優撫對象解三難資金1.65萬元,按照規定標準對優撫對象進行了補助,解決了優撫對象醫療、生活、住房困難,改善居住環境,提升了優撫對象幸福感。

(一)重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-44810001

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封面代碼

公開部門:重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站

單位:萬元

單位名稱

重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站

單位負責人

朱捷

財務負責人

全衛華

填表人

冉合高

電話號碼(區號)

023

電話號碼

44810001

分機號

單位地址

重慶市潼南區玉溪鎮迎龍街49

郵政編碼

402674

單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼)

潼南區

隸屬關系

潼南區

部門標識代碼

434

國民經濟行業分類

國家機構

新報因素

新增單位

上年代碼

備用碼

統一社會信用代碼

12500223MB1A167590

備用碼一

17830823168

備用碼二

單位代碼

818005

組織機構代碼

MB1A16759

是否參照公務員法管理

執行會計制度

政府會計準則制度

預算級次

鄉級

報表小類

單戶表

單位類型

公益一類事業單位

單位預算級次

二級預算單位

單位經費保障方式

全額

是否編制部門預算

是否編制政府財務報告

是否編制行政事業單位國有資產報告

財政區劃代碼

潼南區

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一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

公開部門:重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

37.31

35.66

1.65

208

社會保障和就業支出

33.16

31.51

1.65

20805

行政事業單位養老支出

2.88

2.88

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.92

1.92

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

0.96

0.96

20808

撫恤

1.65

1.65

2080899

其他優撫支出

1.65

1.65

20828

退役軍人管理事務

28.63

28.63

2082850

事業運行

28.63

28.63

210

衛生健康支出

1.52

1.52

21011

行政事業單位醫療

1.52

1.52

2101102

事業單位醫療

1.20

1.20

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.32

0.32

221

住房保障支出

2.63

2.63

22102

住房改革支出

2.63

2.63

2210201

住房公積金

2.63

2.63

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。









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國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08

公開部門:重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。

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附件:


重慶市潼南區玉溪鎮退役軍人服務站2022年度部門決算公開.doc


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