一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策,貫徹執(zhí)行上級的各項決議,組織帶領(lǐng)全體干部,努力完成本單位所擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定等各項中心工作和任務(wù);
2、加強(qiáng)黨組織自身建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)以村(居)黨組織為核心的村(居)組織體系建設(shè); 領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)社區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織開展黨的工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,支持和保證其依照各自章程展工作;
4、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,抓好招商引資、向上爭資工作,做好培植稅源工作,努力為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
5、組織、協(xié)調(diào)黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位,密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的治安動態(tài),掌握、分析治安狀況,及時向上級部門上報信息,重大問題報告黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決;
6、對本轄區(qū)城市管理、計劃生育、民政低保、就業(yè)和社會保障、社區(qū)建設(shè)、精神文明建設(shè)中的重大問題行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督評議的行政管理職能,協(xié)調(diào)有關(guān)部門,動員各方力量,整合各類資源,服務(wù)群眾,共同推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)人民政府(本級)下設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室)、民政和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、紀(jì)委、婦聯(lián),2022年末實有在職人員31人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,883.94萬元,支出總計1,883.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,883.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。
2.收入情況。2022年度收入合計1,883.94萬元,較上年決算數(shù)增加1,883.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。其中:財政撥款收入1,883.94萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,883.94萬元,較上年決算增加1,883.94萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。其中:基本支出1,048.93萬元,占55.7%;項目支出835.01萬元,占44.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,883.94萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1,883.94萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,883.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,883.28萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)減137.57萬元,下降6.8%。主要原因是財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,883.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,883.28萬元,增長%。主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少137.57萬元,下降6.8%。主要原因是本單位基本支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,156.42萬元,占61.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少52.03萬元,下降4.3%,主要原因是壓縮機(jī)關(guān)日常開支支出。
(2)公共安全支出50.44萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元,下降3.3%,主要原因是專職消防隊支出減少。
(3)社會保障與就業(yè)支出218.60萬元,占11.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.36萬元,增長49.5%,主要原因是繳納本級機(jī)關(guān)人員社會保障繳費支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出43.61萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.55萬元,下降14.8%,主要原因是本年度疫情得到控制,減少開支。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.20萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少99.80萬元,下降99.8%,主要原因是減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(6)農(nóng)林水支出357.70萬元,占19%,較年初預(yù)算數(shù)減少66.10萬元,下降15.6%,主要原因是其他農(nóng)林水的事業(yè)支出單獨做到事業(yè)單位農(nóng)業(yè)支出部分。
(7)住房保障支出56.32萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.28萬元,增長44.3%,主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào),單位繳費部分增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,048.93萬元。其中:人員經(jīng)費886.56萬元,較上年決算數(shù)增加886.56萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括支付單位職工工資、福利費、離退休人員費用、職工撫恤金。公用經(jīng)費162.37萬元,較上年決算數(shù)增加162.37萬元,增長%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括支付單位日常公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、其他費用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長%,主要原因是增加彩票公益金收入0.65萬元。本年支出0.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.65萬元,增長%,主要原因是用于社會福利的彩票公益金支出增加0.65萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.17萬元,下降14.5%,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。較上年支出數(shù)減少1.17萬元,減少7.8%,主要原因是本年度公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%。
公務(wù)車運行維護(hù)費3.72萬元,主要用于公務(wù)用車日常運行加油保養(yǎng)洗車費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元,下降25.6%,主要原因是壓縮公務(wù)車運行維護(hù)費,較上年支出數(shù)減少1.1萬元,減少2.2%,主要原因是壓縮公務(wù)車運行維護(hù)費。
公務(wù)接待費9.11萬元,主要用于接待到本單位指導(dǎo)檢查工作的各個單位相關(guān)人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.89萬元,下降8.9%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)0.08萬元,減少0.87%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待250批次1,800人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費50.61元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費1.24萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。本年度培訓(xùn)費支出0.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.76萬元,增長0%。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出162.37萬元,主要用于開支本單位辦公費、水費、電費、郵電費、維修維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加162.37萬元,增長0%,主要原因是因核算方式變更,田家鎮(zhèn)人民政府(本級)于2022年起獨立核算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額46.26萬元,其中:政府采購貨物支出46.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額46.26萬元,占政府采購支出總額的100%。