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潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號 ] 11500223009332220L/2024-00058 [ 發(fā)文字號 ] [ 發(fā)布機構 ] 潼南區(qū)上和鎮(zhèn) [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [成文日期 ] 2024-08-29 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-29 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心2023年度決算情況說明

重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

主要承擔產業(yè)規(guī)劃、布局、引進、培育、發(fā)展等工作;承擔農村經營管理、農業(yè)統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、產業(yè)扶貧、脫貧攻堅等事務性工作。

(二)機構設置

本部門為重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計38.07萬元,支出總計38.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少3.82萬元,下降9.12%,主要原因是2023年工資改革,績效按實際級別發(fā)放,故收入比上年低。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。

?

2.收入情況。2023年度收入合計38.07萬元,較上年決算數(shù)減少3.82萬元,下降9.12%,主要原因是2023年工資改革,績效按實際級別發(fā)放,故收入比上年低。其中:財政撥款收入38.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計38.07萬元,較上年決算數(shù)減少3.82萬元,下降9.12%,主要原因是2023年工資改革,績效按實際級別發(fā)放,故支出比上年低。其中:基本支出38.07萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計38.07萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少3.82萬元,下降9.12%。主要原因是2023年工資改革,績效按實際級別發(fā)放,故收、支總計比上年低。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入38.07萬元,較上年決算數(shù)減少3.82萬元,下降9.12%。主要原因是2023年工資改革,績效按實際級別發(fā)放,故收入比上年低。較年初預算數(shù)減少0.60萬元,下降1.55%。主要原因是績效按實際級別發(fā)放,故年初預算比上年低。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出38.07萬元,較上年決算數(shù)減少3.82萬元,下降9.12%。主要原因是績效按實際級別發(fā)放,故支出比上年低。較年初預算數(shù)減少0.60萬元,下降1.55%。主要原因是績效按實際級別發(fā)放,故年初預算數(shù)比上年低。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出3.14萬元,占8.26%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是嚴格按照年初預算社會保險繳納基數(shù)進行繳納。

2)衛(wèi)生健康支出1.63萬元,占4.28%,較年初預算數(shù)減少0.26萬元,下降13.76%,主要原因是實際醫(yī)療保險繳納基數(shù)較年初預算繳納基數(shù)有所降低。

3)農林水支出31.72萬元,占83.32%,較年初預算數(shù)減少0.34萬元,下降1.06%,主要原因是績效按實際級別發(fā)放,故較年初預算減少?

4)住房保障支出1.57萬元,占4.13%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是嚴格按照年初預算公積金繳納基數(shù)進行繳納。

?

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出38.07萬元。其中:人員經費31.35萬元,較上年決算數(shù)減少4.14萬元,下降11.67%,主要原因是績效按實際級別發(fā)放,故較上年決算數(shù)減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險及住房公積金。公用經費6.71萬元,較上年決算數(shù)增加0.31萬元,增長4.84%,主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

??本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

單位屬于下屬事業(yè)單位,無單獨預算三公經費?

四、其他需要說明的事項

? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是會議開支均由政府本級負責。本年度培訓費支出0.1萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長100.00%,主要原因是開展相關產業(yè)文化宣傳培訓

(二)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明

?單位屬于下屬事業(yè)單位,故我單位資產未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出情況說明

? ?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。


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