重慶市潼南區上和鎮綜合行政執法大隊
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、勞動監察、交通運輸、民族宗教等領域的綜合行政執法工作,與綜合行政執法辦公室統籌運行。
(二)機構設置
本部門為重慶市潼南區上和鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類型為行政類事業單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計149.66萬元,支出總計149.66萬元。收支較上年決算數減少13.03萬元,下降8.01%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故一般公共預算財政撥款較上年度減少。本年度無財政撥款結余與非財政撥款結余、專用結余等。
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2.收入情況。2023年度收入合計149.66萬元,較上年決算數減少13.03萬元,下降8.01%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故收入較上年度減少。其中:財政撥款收入149.66萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計149.66萬元,較上年決算數減少13.03萬元,下降8.01%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故支出較上年度減少。其中:基本支出149.66萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。此外,結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計149.66萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少13.03萬元,下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故財政撥款收、支總計較上年度減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入149.66萬元,較上年決算數減少13.03萬元,下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故較上年決算數減少。較年初預算數減少8.87萬元,下降5.60%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故較年初預算數減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出149.66萬元,較上年決算數減少13.03萬元,下降8.01%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故較上年決算數減少。較年初預算數減少8.87萬元,下降5.60%。主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,故較年初預算數減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出54.35萬元,占36.31%,較年初預算數減少4.83萬元,下降8.16%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。
(2)社會保障與就業支出16.3萬元,占10.89%,較年初預算數增加1.04萬元,增長6.82%,主要原因是嚴格按照實際社會保險繳納基數進行繳納。
(3)衛生健康支出6.54萬元,占4.37%,較年初預算數減少1.17萬元,下降15.18%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。
(4)農林水支出63.54萬元,占42.45%,較年初預算數減少3.89萬元,下降5.77%,主要原因是績效按實際級別發放。
(5)住房保障支出8.94萬元,占5.98%,較年初預算數無增減,主要原因是嚴格按照年初預算公積金繳納基數進行繳納。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出149.66萬元。其中:人員經費125.73萬元,較上年決算數減少10.94萬元,下降8.00%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險及住房公積金。公用經費23.94萬元,較上年決算數減少2.08萬元,下降7.99%,主要原因是本部門在2023年6月退休一名參公人員,辦公費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、工會經費及福利費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
??本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
本單位屬于下屬事業單位,無單獨預算三公經費。?
四、其他需要說明的事項
? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.77萬元,較上年決算數增加0.77萬元,增長100.00%,主要原因是本部門在2023年度開展了相關業務的會議,導致會議較上年有所增加。本年度培訓費支出2.41萬元,較上年決算數增加2.21萬元,增長1105.00%,主要原因是本部門在2023年度開展了相關業務的培訓,導致會議較上年有所增加。
(二)機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明
?本單位屬于下屬事業單位,故我單位資產未納入部門決算報表。
(四)政府采購支出情況說明
? ?2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。