重慶市潼南區崇龕鎮鎮人民政府2017年部門預算情況說明
一、主要職責
(一)宣傳和執行黨的路線方針政策,貫徹執行上級的各項決議,組織帶領全體干部,努力完成本單位所擔負經濟發展、社會穩定等 各項中心工作和任務;
(二)加強黨組織自身建設,領導以村(居)黨組織為核心的村(居)組織體系建設; 領導和指導社區非公有制經濟組織開展黨的工 作;
(三)領導本鎮工會、共青團、婦聯等群眾組織,支持和保證其依照各自章程開展工作;
(四)以經濟建設為中心,抓好招商引資、向上爭資工作,做好培植稅源工作,努力為區域經濟發展營造良好的社會環境,促進區域 經濟發展;
(五)組織、協調黨、政、工、青、婦、司法所、派出所等部門和周邊單位,密切關注轄區內的治安動態,掌握、分析治安狀況,及 時向上級部門上報信息,重大問題報告黨政領導研究解決;
(六)對本轄區城市管理、計劃生育、民政低保、就業和社會保障、社區建設、精神文明建設中的重大問題行使組織領導、綜合協調 、監督評議的行政管理職能,協調有關部門,動員各方力量,整合各類資源,服務群眾,共同推進社區建設。
二、部門概況
崇龕鎮由行政部門:人大、行政、共產黨及全額撥款事業單位:文化、社保所、財政、農業服務中心預算部門組成,其中行政部門, 有行政編制 37 人;在職行政人員 36 人;全額撥款事業單位,事業編制 41 人,實有在職的 32人。退休 37 人,其 中行政退休? 22 人,事業退休 15? ?人。
三、收支預算安排情況
2017年度崇龕鎮人民政府一般預算收入 達2283.92萬元,較上年增加195.92萬元,一般預算支出2283.91萬元,較上年增加195.92 萬元,收支平衡。其中基本支出1134.9 萬元,較上年增加:6.9萬元,主要是因為人員調資及基本養老保險、職業年金繳費;項目支 出1149.02萬元,較上年增加189.02萬元,主要是村社干部人員增加及農村老黨員繳費基數調高。全年預算支出按功能科目分類為:一 般公共服務支出450.5萬元,占19.72%;社會保障和就業支出1053.59萬元,占46.13%;醫療與計劃生育支出67.46萬元,占2.95%;文 體體育與傳媒支出60.38萬元,占2.64%;農林水支出495.48萬元,占21.69%;住房保障支出48.54萬元,占2.13%;城鄉社區建設支出 85萬元,占3.72%;資源勘探等支出23萬元,占1.02%。
四、“三公”經費情況說明 2017年“三公”經費預算 33萬元,較2016年減少4萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費 15萬元,公務用車費 18 萬元。
重慶市潼南區崇龕鎮2017年收支預算總表 | |||||
填報單位:潼南區崇龕鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||
項?? 目 | 預算數 | 項?? 目 | 預算數 | ||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 2,088.10 | 2,283.92 | 一、一般公共服務支出 | 456.46 | 450.46 |
人大事務 | 26.78 | 14.57 | |||
行政運行 | 8.00 | 7.92 | |||
人大會議 | 18.78 | 6.65 | |||
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 342.45 | 345.60 | |||
行政運行 | 330.45 | 345.60 | |||
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 12.00 | ||||
群眾團體事務 | 15.82 | 12.26 | |||
行政運行 | 15.82 | 12.26 | |||
財政事務 | 13.67 | 9.77 | |||
行政運行 | 13.67 | 9.77 | |||
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 57.74 | 68.25 | |||
行政運行 | 57.74 | 68.25 | |||
二、文化體育與傳媒支出 | 11.30 | 60.38 | |||
文化 | 11.30 | 60.38 | |||
群眾文化 | 11.30 | 60.38 | |||
三、社會保障和就業支出? | 923.65 | 1,053.59 | |||
人力資源和社會保障管理事務 | 23.19 | 47.75 | |||
行政事業單位離退休 | 42.46 | 241.88 | |||
歸口管理的行政事業單位離退休 | 26.00 | 97.41 | |||
事業單位離退休 | 16.46 | 64.63 | |||
機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 54.27 | ||||
機關事業單位職業年金繳費支出 | 25.56 | ||||
撫恤 | 342.00 | 358.08 | |||
傷殘撫恤 | 123.00 | 123.02 | |||
在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 219.00 | 235.06 | |||
社會福利 | |||||
最低生活保障 | 361.00 | 364.45 | |||
城市最低生活保障支出 | 26.00 | 27.66 | |||
農村最低生活保障支出 | 335.00 | 336.79 | |||
特困人員救助供養 | 155.00 | 41.44 | |||
農村特困人員救助供養支出 | 155.00 | 41.44 | |||
四、醫療衛生與計劃生育支出? | 104.05 | 67.46 | |||
計劃生育事務 | 40.00 | 7.80 | |||
其他計劃生育事務 | 40.00 | 7.80 | |||
醫療保障 | 64.05 | 59.66 | |||
行政單位醫療 | 30.00 | 29.97 | |||
事業單位醫療 | 19.05 | 15.73 | |||
公務員醫療補助 | 8.00 | 8.84 | |||
其他行政事業單位醫療 | 7.00 | 5.12 | |||
五、城鄉社區支出? | 85.00 | 85.00 | |||
城鄉社區環境衛生 | 85.00 | 85.00 | |||
城鄉社區環境衛生 | 85.00 | 85.00 | |||
六、農林水支出? | 443.29 | 495.48 | |||
農業 | 175.03 | 218.48 | |||
事業運行 | 110.00 | 121.40 | |||
農村綜合改革 | 268.26 | 277.00 | |||
對村民委員會和村黨支部的補助 | 183.26 | 186.00 | |||
對村集體經濟組織的補助 | 35.00 | 35.00 | |||
其他農林水支出 | 50.00 | 56.00 | |||
七、資源勘探信息等支出 | 23.00 | 23.00 | |||
支持中小企業發展和管理支出 | 23.00 | 23.00 | |||
其他支持中小企業技術發展和管理支出 | 23.00 | 23.00 | |||
八、住房保障支出 | 41.35 | 48.54 | |||
住房改革支出 | 41.35 | 48.54 | |||
住房公積金 | 41.35 | 48.54 | |||
本年收入合計 | 2,088.10 | 2,283.92 | 本年支出合計 | 2088.10 | 2,283.92 |