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重慶市潼南區水務局2019年部門預算情況說明

日期: 2021-01-20
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重慶市潼南區水務局2019年部門預算情況說明

一、單位基本情況

重慶市潼南區水務局為區政府組成部門,內設9個職能科室、14個直屬事業單位。在編職工113人,離退休82人,遺屬19人,在編公務車5輛。主要職責:貫徹落實法律、法規、規章和方針政策,統籌協調全區水利工作。是潼南南區人民政府的組成單位及水行政主管部門,是全區水資源、水利工程、水土保持、河道及農村水電的主管機關和區政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節約用水的日常辦事機構。依法對水利工程建設、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發建設項目的水土保持方案、河道建設項目等行使行業管理和行政審批;依法征收水資源費、河道采砂管理費、水土流失防治費。承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共財政撥款支出預算2658萬元,其中:基本支出預算2318萬元,占支出總預算的87.2%,主要用于在職人員工資福利及社會保險費,離退休人員離退休費及生活補助,保障局機關正常運轉的各項商品服務支出;項目支出預算340萬元,占支出總預算的12.8%,主要用于防汛、水文和區管水利工程運行管護,水資源管理。

2019年一般公共財政撥款支出預算比2018年增加280萬元,其中:基本支出增加296萬元,為政策性調資,公務費調標;項目支出減少16萬元,主要是減少了水利項目類別。

2018年本單位無政府性基金預算收入 和政府性基金預算支出。

三、三公經費情況說明

2019年“三公”經費預算63萬元,比 2018年減少9萬元,其中:因公出國(境)費用 0 萬元;公務接待費33萬元,比2018年增加3萬元;公務用車費30萬元,公務車費比2018年減少12萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費(即公用經費)。2019年一般公共預算財政撥款運行經費305萬元,主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、水電費、國內差旅……其他商品和服務支出。

2、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 340萬元。

(1)2018年安排水資源費用300萬,主要用水資源節約保護。

(2)河長制辦公經費40萬,主要用于河長制工作開展。

五、專業名詞解釋。

(一財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助 活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育 收費等資金在此反映。

(三經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的

財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入” 等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32 號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公 務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水 電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬, 以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。



表1

潼南區水務局單位2019年財政撥款收支總表

單位萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算
財政撥款

政府性基金預算
財政撥款

國有資本經營預算
財政撥款

一、本年收入

2,658

一、本年支出

2,658

2,658



一般公共預算撥款

2,658

一般公共服務支出

2059

2059



政府性基金預算撥款


教育支出

0




國有資本經營預算撥款


社會保障和就業支出

364

364





醫療衛生與計劃生育支出

138

138



二、上年結轉


住房保障支出

97

97



一般公共預算撥款



0




政府性基金預算撥款



0




國有資本經營預算撥款



0






二、結轉下年

0




收入總計

2,658

支出總計

2,658

2,658




表2

一般公共預算財政撥款支出預算表單位:萬元





功能分類科目

2018年預算數

2019年預算數





科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出






合計

2378

2658

2318

340





213

農林水支出(類)

1,864

2059

1719

340





21303

水利(款)

1,864

2059

1719

340





2130301

行政運行

316

305

305






2130302

一般行政管理事務









2130304

水利行業業務管理

1,198

1414

1414






2130306

水利工程運行與維護

85








2130308

水利前期工作

10








2130311

水資源節約管理與保護

80








2130312

水質檢測

20








2130313

水文測報

85








2130314

防汛

45








2130316

農田水利









2130322

水利安全監督

25








2130335

農村人畜飲水









2130399

其他水利支出


340


340





205

教育支出









20508

進修及培訓









2050803

培訓支出









208

社會保障和就業支出

377


364






20805

行政事業單位離退休

377


364






2080501

歸口管理的行政單位離退休

84


137






2080505

機關事業單位基本養老保險



162






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

293


65






210

醫療衛生與計劃生育支出

49


138






21011

行政事業單位醫療

49


138






2101101

行政單位醫療

17


36






2101102

事業單位醫療

32


102






221

住房保障支出

88


97






22102

住房改革支出

88


97






2210201

住房公積金

88


97






表3


一般公共預算財政撥款基本支出預算表


單位:萬元



經濟分類科目

2019年基本支出


科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費



合計?

2318

1732

586


301

工資福利支出

1565

1565

0


30101

基本工資

395

395



30102

津貼補貼

70

70



30103

獎金

322

322



30107

績效工資

335

335



30108

機關事業單位基本養老保險繳費

162

162



30109

職業年金繳費

65

65



30110

職工基本醫療保險繳費

65

65



30112

其他社會保障繳費

37

37



30113

住房公積金

97

97



30114

醫療費

16

16



302


586

0

586


30201

辦公費

85


85


30202

印刷費

68


68


30203

咨詢費

1


1


30205

水費

6


6


30206

電費

30


30


30207

郵電費

11


11


30209

物業管理費

34


34


30211

差旅費

207


207


30213

維修(護)費

11


11


30216

培訓費

14


14


30217

公務招待費

33


33


30228

工會經費

21


21


30229

福利費

14


14


30231

公務車運行維護費

30


30


30239

其他交通費用

15


15


30299

其他商品服務支出

9


9


303

對個人和家庭的補助

167

167

0


30305

生活補助

12

12



30307

醫療費

34

34



30399

其他對個人和家庭的補助支出

121

121

















表4

一般公共預算“三公”經費支出預算控制表











單位:萬元

2018年預算控制數

2019年預算控制數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

72.00

0.00

42.00

0.00

42.00

30.00

63.00

0.00

30.00

0.00

30.00

33.00





























表5







政府性基金預算支出表







單位:萬元



科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出



合計

基本支出

項目支出




此頁無數據



















表6





部門收支總表





單位:萬元


收? 入

支? 出


項? 目

預算數

項? 目

預算數


一般公共預算撥款收入

2,658

一般公共服務支出

2,059


政府性基金預算撥款收入


教育支出



國有資本經營預算撥款收入


社會保障和就業支出

364


事業收入


醫療衛生與計劃生育支出

138


事業單位經營收入


住房保障支出

97


其他收入















本年收入合計

2,658

本年支出合計

2,658


用事業基金彌補收支差額


結轉下年



上年結轉





收入總計

2,658

支出總計

2,658


表7













部門收入總表

單位:萬元


科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額


科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費



合? 計

2658


2658









213

農林水支出(類)

2059


2059









21303

水利(款)

2059


2059









2130301

行政運行

305


305









2130302

一般行政管理事務












2130304

水利行業業務管理

1414


1414









2130306

水利工程運行與維護












2130308

水利前期工作












2130311

水資源節約管理與保護












2130312

水質檢測












2130313

水文測報












2130314

防汛












2130316

農田水利












2130322

水利安全監督












2130335

農村人畜飲水












2130399

其他水利支出



340









205

教育支出












20508

進修及培訓












2050803

培訓支出












208

社會保障和就業支出

364


364









20805

行政事業單位離退休

364


364









2080501

歸口管理的行政單位離退休

137


137









2080505

機關事業單位基本養老保險

162


162









2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

65


65









210

醫療衛生與計劃生育支出

138


138









21011

行政事業單位醫療

138


138









2101101

行政單位醫療

36


36









2101199

其他行政事業單位醫療支出

102


102









221

住房保障支出

97


97









22102

住房改革支出

97


97









2210201

住房公積金

88


97









表8











部門支出總表



單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出



合? 計

2,658

2,318

340





213

農林水支出(類)

2,059

1,719

340





21303

水利(款)

2,059

1,719

340





2130301

行政運行

305

305






2130302

一般行政管理事務








2130304

水利行業業務管理

1,414

1,414






2130306

水利工程運行與維護








2130308

水利前期工作








2130311

水資源節約管理與保護








2130312

水質檢測








2130313

水文測報








2130314

防汛








2130316

農田水利








2130322

水利安全監督








2130335

農村人畜飲水








2130399

其他水利支出

340


340





205

教育支出








20508

進修及培訓








2050803

培訓支出








208

社會保障和就業支出

364

364






20805

行政事業單位離退休

364

364






2080501

歸口管理的行政單位離退休

137

137






2080505

機關事業單位基本養老保險

162

162






2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

65

65






210

醫療衛生與計劃生育支出

138

138






21011

行政事業單位醫療

138

138






2101101

行政單位醫療

36

36






2101199

其他行政事業單位醫療支出

102

102






221

住房保障支出

97

97






22102

住房改革支出

97

97






2210201

住房公積金

97

97












































表9



項目支出明細表



單位:萬元

序號

項目名稱

金額


總計

340

水庫運行管理和維護費


1

小型水庫運行管護費


2

中型水庫運行管護費


水文設施運行維護


防汛抗旱經費


1

防汛應急演練


2

山洪災害設施運行維護


3

瓊、涪兩江水文信息測報費


區管國有八大提灌站運行管護費


堤防運行維護費


工程質量監督檢測費


水資源保護與管理


1

農田灌溉水有效利用系數測算經費


2

水資源調查評價、規劃編制經費


3

水資源節約、保護宣傳和獎勵經費


4

2018年水資源費安排

300

河長制辦公經費

40

水利安全生產監管裝備配維護費


水環境監測經費


十一

水利項目前期工作費


十二

紀檢工作經費


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