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重慶市潼南區國有資產管理服務中心2018年部門預算情況說明

日期: 2021-01-21

一、單位基本情況

根據《中共中央?國務院關于分類推進事業單位改革的指導意見》(中發〔2011〕5號)和重慶市編辦《關于同意設立重慶市潼南區國有資產管理服務中心的復函》(渝編辦〔2017〕180號)文件精神,整合重慶市潼南區金融服務中心、重慶市潼南區國有資產管理中心,設立重慶市潼南區國有資產管理服務中心,掛重慶市潼南區金融服務中心牌子,主要承擔國有資產管理、金融協調和服務等職責。重慶市潼南區國有資產管理服務中心,為區財政局管理的公益一類正處級全額撥款事業單位。單位于2017年12月成立,劃入原區金融服務中心的職責,劃入原區國有資產管理中心職責,將原政府辦承擔的金融監管相關行政職能劃由區財政局承擔。主要職責任務:承擔國資國企管理、金融協調和服務的事務性工作。具體職責任務:承擔全區國有資產監督管理和金融工作的規章制度的草擬工作,并參與組織實施具體事務性工作;承擔全區國資國企改革相關工作;承擔區內國有資產的產權界定、資產評估、統計分析及國有資產登記、轉讓、處置、糾紛調處、國有資本經營預算決算編制和執行等具體事務性工作;承擔區政府向所監管企業派董事會成員、監事會成員,管理所派監事會,組織開展國有企業領導人員經濟責任審計,企業經營業績考核等具體事務性工作;承擔“三金三亂”接管資產的經營、管理和處置工作;開展協調金融服務,支持金融機構發展,維護地方金融秩序和金融穩定,優化金融生態環境工作。機構設置:設5個內設機構:綜合科、改革發展科、產權科、金融發展科、金融穩定科。編制設置:核定事業編制20 名,其中:主任1名、副主任3名,內設機構負責人正職5名、副職3名。實際在編職工13人,在編公務車1輛。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入516.32萬元,一般公共預算財政撥款支出516.32萬元,其中:基本支出216.32萬元,主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、差旅費、年終目標考核等,以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 300萬元,主要用于國企改革、三金三亂產權管理、金融監管等重點工作。

2018年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。

三、“三公”經費情況說明

?? ?2018年“三公”經費預算11萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費5萬元;公務用車運行維護費6萬元;公務用車購置費0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費(即公用經費)。2018年一般公共預算財政撥款運行經費54.87萬元,主要用于:辦公費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額50萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算15萬元、政府采購服務預算15萬元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款300萬元。

(1)國企改革經費,預算撥款100萬元,績效目標是:進行國企改革,激發國企活力,壯大國有資本總量。

(2)三金三亂產權管理費,預算撥款100萬元,績效目標是:進行三金三亂產權遺留問題管理。

(3)金融監管經費,預算撥款100萬元,績效目標是:進行金融監管,整頓金融市場秩序,為企業及貧困戶提供貸款等扶持,支持產業發展。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共支付預算和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(三)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)三公“經費”:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出 (含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員支付的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


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