重慶市潼南區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局(本級) 2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市潼南區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局(本級)
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
重慶市潼南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局是在2019年機構(gòu)改革時新成立的正處級政府工作部門。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化、電子政務(wù)、智慧城市的法律、法規(guī)和方針政策,組織擬草本區(qū)大數(shù)據(jù)相關(guān)的規(guī)范性文件,組織實施相關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。編制本區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化、智慧城市發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關(guān)政策措施和評價體系的實施方案。
2、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進社會公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推動全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
4、統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化應(yīng)用工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)智慧城市建設(shè)。承擔(dān)電子政務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)職能。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
6、負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化、智慧城市領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌=M織參與國際國內(nèi)重大交流合作活動,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化、智慧城市人才隊伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機構(gòu)工作。
7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市潼南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局(本級)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、信息化推進科、數(shù)據(jù)管理應(yīng)用科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)701.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款701.87萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)701.87萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出31.32萬元,衛(wèi)生健康支出12.92萬元,住房保障支出15.59萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出642.04萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入701.87萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出701.87萬元。其中:基本支出236.87萬元;項目支出465萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元。其中:公務(wù)接待費1.5萬元;公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費46.06萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款465萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊艷 聯(lián)系方式:13883008307